Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.05.2023 2223004652 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,251,11
10.05.2023 2223004654 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 426,78
10.05.2023 2223004615 zabezp.implement., prevádzky mýta 04/2023 ZM/2014/0461 4500220041 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 878,113,80
10.05.2023 2223004619 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 15,472,63
10.05.2023 2223004624 Znalecké posudky pozem. 4500218705 Ing. Peter Valíček, Slamkova ulica 1859/17A, Mojmírovce, 951 15, SK 40686353 390,00
10.05.2023 2223004627 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 9,398,82
10.05.2023 2223004628 Nábytok ZM/2022/0173 4500218027 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 270,90
10.05.2023 2223004657 Oprava BL348XH 4500218432 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 1,489,95
10.05.2023 2223004664 Eventová produkcia 4500218318 Agentúra PRO-STAFF s.r.o., J. Matušku 2/2303, Spišská Nová Ves, 052 05, SK 36724068 6,700,00
10.05.2023 2223004667 obnova dopr. značenia ZM/2022/0311 4500209337 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 31,700,63