Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2025 2225003676 prenájom zariadení, servisné služby 03/25 ZM/2024/0054 4500254081 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,745,71
09.04.2025 2225003677 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500254078 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
09.04.2025 2225003678 Provízia z predaja DZ 03/2025 ZM/2024/0088 4500254077 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 215,53
09.04.2025 2225003679 Oprava DBZ na R1 ZM/2024/0477 4500251671 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,781,20
09.04.2025 2225003681 Oprava DBZ na R1 ZM/2024/0477 4500250261 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,767,00
09.04.2025 2225003682 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0114 4500254076 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 26,89
09.04.2025 2225003683 licenčná podpora SAP 4-6/25 ZM/2023/0021 4500250897 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 34,187,00
09.04.2025 2225003685 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,562,76
09.04.2025 2225003686 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 651,25
09.04.2025 2225003687 Spotreba elektrickej energie ZM/2024/0351 4500253933 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,528,26