Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | 2225008498 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0434 | 4500257691 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 5,315,00 |
| 13.08.2025 | 2225008499 | dodatočná odmena za 1. polrok | ZML/1241/2010 | 4500258743 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 475,141,36 |
| 13.08.2025 | 2225008485 | odber, rozbor vzoriek | 4500256396 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 371,10 | |
| 13.08.2025 | 2225008492 | odber, rozbor vzoriek vody | 4500256393 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 226,20 | |
| 13.08.2025 | 2125000333 | Objednávka na vyhotovenie GP | OBJ/70763/2025 | GEODIX s.r.o., Zádubnie 124, Žilina, 010 03, SK | 44221550 | 700,00 | |
| 13.08.2025 | 2125000335 | Smerové stĺpiky | ZM/2024/0473 | 4500257040 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 23,674,60 |
| 13.08.2025 | 2325005196 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/06494 | UNICARBACK, s.r.o., Fraňa Mráza 624, Žilina, 010 01, SK | 46643206 | 1,471,06 | |
| 13.08.2025 | 2225008440 | prevádzka soc. zar. 07/2025 | 4500257245 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 13.08.2025 | 2225008441 | Strážna služba 07/25 | ZM/2023/0080 | 4500256535 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,800,16 |
| 13.08.2025 | 2225008445 | školenie - pracovná plošina | 4500258025 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 560,00 |