Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.06.2025 2225005795 kontrolu a čistenie komínov 4500254714 Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK 41343867 357,00
05.06.2025 2225005797 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500255848 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 600,00
05.06.2025 2225005798 Všeobec. materiál 4500255145 VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 411,94
05.06.2025 2225005799 EK a TK 4500254470 EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK 46170201 79,67
05.06.2025 2225005800 Upratovacie služby ZM/2024/0165 4500252297 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 963,48
05.06.2025 2225005801 Upratovacie služby 05/2025 ZM/2024/0165 4500251636 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 963,48
05.06.2025 2225005809 Upratovacie služby ZM/2024/0165 4500251917 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 963,48
05.06.2025 2225005810 upratovanie ZM/2024/0165 4500249123 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 1,926,96
05.06.2025 2225005814 maliarsky, natieračsky materiál 4500255710 FARLESK, spol. s r.o., Mierová 228, Bratislava, 821 05, SK 31337538 758,71
05.06.2025 2225005815 Oprava krovinorezu STIHL 4500255977 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 162,10