Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 2225007496 | Hadica | 4500257660 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 148,60 | |
| 18.07.2025 | 2225007497 | oprava hydraulického valca | 4500257676 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 70,00 | |
| 18.07.2025 | 2225007498 | Oprava výdajného stojana | 4500257061 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 432,00 | |
| 18.07.2025 | 2225007499 | vodiaci pás | 4500257323 | VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47335998 | 130,68 | |
| 18.07.2025 | 2225007500 | vývoz TKO z odpočívadiel OMV 6/25 | 4500254806 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 753,25 | |
| 18.07.2025 | 2225007501 | OOPP | 4500257520 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 317,90 | |
| 18.07.2025 | 2225007502 | Bezpečnostný materiál | 4500257519 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 420,00 | |
| 18.07.2025 | 2225007503 | Nápojové kupóny LM 7/25 | ZM/2024/0026 | 4500257527 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 105,00 |
| 18.07.2025 | 2225007504 | Pneuservisné práce | 4500257425 | BALTYRE, s.r.o., Slatinská 1710, Beluša, 018 61, SK | 36313947 | 37,24 | |
| 18.07.2025 | 2225007505 | Nápojové kupóny PB 7/25 | ZM/2024/0026 | 4500257229 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 413,00 |