Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 2225007506 | servis BA648PR | 4500255759 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 488,00 | |
| 18.07.2025 | 2225007507 | servis BA648PR | 4500257020 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 2,674,94 | |
| 18.07.2025 | 2225007508 | Zneškodnenie odpadu 6/25 | 4500255916;4500257717 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,591,20 | |
| 18.07.2025 | 2225007509 | výmena oleja, filtrov na BA147NN | 4500257456 | ADP service, s.r.o., Trenčianska 460, Púchov, 020 01, SK | 47133333 | 678,53 | |
| 18.07.2025 | 2225007510 | plnenie klimatizácie | 4500257496 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 415,85 | |
| 18.07.2025 | 2225007511 | ND na vozidlá | 4500257457 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 530,54 | |
| 18.07.2025 | 2225007512 | ND na vozidlá | 4500257461 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 538,62 | |
| 18.07.2025 | 2225007513 | servis BT660GX | 4500257446 | PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK | 35700262 | 504,88 | |
| 18.07.2025 | 2225007514 | Papierový kotúčik | ET/2024/0027 | 4500257499 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 232,37 |
| 18.07.2025 | 2225007515 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257570 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,328,17 |