Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.03.2026 2326004720 Nájomná zmluva, k. ú. Prešov VP/2026/05028 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 3,842,51
30.03.2026 2326004721 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2025/00389 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 340,85
30.03.2026 2326004722 Nájom pozemkov k.ú. Kapušany VP/2026/04969 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 5,913,96
30.03.2026 2326004730 Nájomná zmluva, k .ú. Prešov VP/2024/15090 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 341,80
30.03.2026 2326004745 Nájomná zmluva, k. ú. Vyšná Šebastová VP/2024/15095 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,906,11
30.03.2026 2326004749 Nájomná zmluva, k. ú. Kapušany, dočasný záber na dobu výstavby VP/2025/00942 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 7,286,38
30.03.2026 2326004769 Nájomná zmluva, k. ú Vyšná Šebastová VP/2024/15147 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 554,18
30.03.2026 2226003171 PHM, autoumyvareň ZM/2011/0402 4500268568 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 182,26
30.03.2026 2226003121 Elektroinštalačný materiál 4500268780 ANMIMA, s. r. o., Dolné Rudiny 15, Žilina, 010 01, SK 44359594 414,11
30.03.2026 2226003158 Oprava komponentov elektrických obvodov 4500268093 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 315,47