Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | 2225006115 | Pneumatika | 4500255692 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 468,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006116 | Pracovné náradie | 4500256207 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 280,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006117 | ND na vozidlá | 4500256258 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 36,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006118 | ND na vozidlá | 4500256298 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 694,07 | |
| 12.06.2025 | 3025000427 | Komunálne odpady r.2025 | 4500256220 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 3,003,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006119 | Služby CO | 4500250310 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006120 | BOZP a OPP | 4500250299 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006121 | Prekladateľská činnosť 05/25 | ZM/2024/0227 | 4500256354 | PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK | 44016956 | 534,67 |
| 12.06.2025 | 2225006122 | OOPP | 4500255502 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 253,26 | |
| 12.06.2025 | 2225006123 | Účastnícky poplatok | 4500252610 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 75,61 |