Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.12.2025 2125000532 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha ZM/2023/0361 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 1,730,952,33
04.12.2025 2225013138 Oprava vozidla 4500263911 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 40,65
04.12.2025 2225013156 Víťazná trofej 4500264018 MARGARETKA PO, s.r.o., Dúbravská 89, Prešov, 080 01, SK 44987447 49,90
04.12.2025 2225013244 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 114,65
04.12.2025 2225013247 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,657,91
04.12.2025 2225013252 Mesačný paušál 11/2025 4500261058 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 29,07
04.12.2025 3025000672 Správny poplatok 4500263387 Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK 00313971 100,00
04.12.2025 2225013195 spotreba energie 10/25 ZM/2023/0323 4500264082 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,795,26
03.12.2025 2225013072 Pracovné náradie 4500262837 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 80,45
03.12.2025 2225013105 Prenájom okruhov 12/2025 ZM/2015/0193 4500249174 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00