Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.04.2025 2225003442 Upratovacie služby 03/25 ZM/2024/0165 4500248826 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 963,48
04.04.2025 2225003400 Poplatky za strediská 03/2025 4500246152 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,037,00
04.04.2025 2225003443 Upratovacie služby 03/25 ZM/2024/0165 4500251636 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 621,60
04.04.2025 2225003401 servis, oprava techn.vybavenia ZM/2023/0307 4500252716 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 292,00
04.04.2025 2225003444 Upratovacie služby 03/25 ZM/2024/0165 4500248872 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 963,48
04.04.2025 2225003402 Oprava synchronizácie ZM/2023/0307 4500251550 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 962,50
04.04.2025 2225003445 Upratovacie služby 03/25 ZM/2024/0165 4500249123 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 1,926,96
04.04.2025 2225003403 prenájom kanc. priestorov 3/25 4500251058 PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 36857645 372,00
04.04.2025 2225003446 prenájom hyg. zar. 03/25 ZM/2021/0106 4500252345 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,099,20
04.04.2025 2225003404 Elektroinštalačný materiál 4500253128 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 3,78