Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2014 | 4500048245 | Oprava ČS PHM - havarijný stav | Bena-servis, s.r.o., Haniska | 36578509 | 106,00 | RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD Beharovce | |
| 24.01.2014 | 4500047407 | Toner Canon FX 10 | ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca | 31634788 | 126,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 24.01.2014 | 4500047424 | Špeciálne chemikálie. | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov | 31701892 | 499,00 | Richard Heligman, Mgr. - vedúci SSÚD2 Bratislava | |
| 24.01.2014 | 4500046925 | IT spotrebný materiál (usb, switch, ...) | VillageNet, s.r.o., Polárna 10 | 44416512 | 597,00 | Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 24.01.2014 | 4500047496 | OOPP | IPC - SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038 | 36400386 | 866,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 24.01.2014 | 4500047442 | výroba,osadenie zariadenia hlásky (PU) | Alba-Steel, s.r.o., J.Slottu 14, 917 01 Trnava | 46823603 | 967,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 24.01.2014 | 4500047406 | oprava BioČov-areál SSÚD 3 | Eneregoservis CLC,s.r.o., Račianska 71, 831 02 Bratislava | 35732911 | 671,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 24.01.2014 | 4500047425 | nálepka \"DOBIERKA\" | Slovenská pošta a.s , Postshop, Uzbecká 4, 821 07 Bratislava | 36631124 | 102,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 24.01.2014 | 4500074434 | laminátor | Ševt a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 36,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 24.01.2014 | 4500047426 | spotrebný kancelársky materiál | QESTUS s.r.o., Kukučínová 663/36, 919 04 Smolenice | 44018363 | 949,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ |