Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
07.06.2012 4500017941 spotrebný materiál - tonery Ševt a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 771,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
07.06.2012 4500018173 vratidlo,vrták AG Náradie-Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2 917 00 Trnava 18049401 14,00 Inng. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
07.06.2012 4500018167 terasová dlažba Viema, spol.s.r.o., Mlynské Nivy 56,BA 17327199 4,214,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
07.06.2012 4500018134 markíza RVel,s.r.o,Ivanka pri Dunaji, Hlinkova 1740/1 36358223 5,263,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
07.06.2012 4500018169 skartátory QESTUS s.r.o., Sklabinská 8, 831 06 Bratislava 44018363 1,104,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
07.06.2012 4500018551 Spojovací materiál SPOJMAT - Štefan Pekarík, Poštová 917, 924 01 Galanta, SPOJMAT - Štefan Pekarík, Poštová 917, 924 01 Galanta 37630415 288,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
07.06.2012 4500018152 elektromateriál Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, 058 01 Poprad 35112999 101,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8
07.06.2012 4500018158 školenie - periodické školenie zváračov SVITSTROJ, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit 36474568 27,00 Ing. Juraj Tomčík, poverený vedením SSÚD 9 Mengusovce
07.06.2012 4500018165 likvidácia odpadu - ČOV areál, odpočívadlo Batizovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad 36500968 117,00 Ing. Juraj Tomčík, poverený vedením SSÚD 9 Mengusovce
07.06.2012 4500018117 rohové lišty DREVLUX SK, s.r.o., Hlavná 1, Vištuk 36361984 243,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ