Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2011 | Oprava spevnených plôch pri administratívnej budove | KNOSS s.r.o. Pl.Mikuláš, | 31427162 | 7,494,62 | |||
19.09.2011 | D3 - Tunel Horelica v úseku cestz I/11 čadca - obchvat mesta časť Bukov - Horelica | VIA FLEX, s.r.o., | 44259867 | 1,900,00 | |||
16.09.2011 | Zvodidlá a materiál na opravu zvodidiel | Elektrovod Žilina, a.s., | 31615317 | 3,578,66 | |||
16.09.2011 | Oprava poškodených elektrozvodov v mostnom objekte č. 166 - krádež neznámym páchateľom | Vikon, s.r.o., Považské Podhradie, | 36346497 | 8,273,00 | |||
16.09.2011 | Dovtotex - Alžbeta Tóthová, Šaľa, | 32351712 | 1,965,90 | ||||
16.09.2011 | stĺpik smerový oceľový | KOVOZNAK, spol. s r.o. Púchov, | 36012998 | 1,436,00 | |||
16.09.2011 | Dodávka tonerov | LASER servis, s. r. o., | 35755989 | 116,36 | |||
16.09.2011 | oprava PC | Datalan, a. s., | 35810734 | 30,00 | |||
16.09.2011 | posypový materiál - kamenivo frakcie 0/4 a 8/16 | EUROVIA-kameňolomy, s.r.o. Košice, | 36574988 | 17,095,00 | |||
14.09.2011 | AGRO-BIRO, s.r.o., Mad 194, Mad, | 45276447 | 1,625,25 |