Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
26.04.2018 4500129595 ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica 36241903 308,67 Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1
26.04.2018 4500129552 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, 917 02 Trnava 47542268 235,29 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
26.04.2018 4500129576 Xintox odmasťovač, Power Wipes - utierky, čistič KAN 110 REMPO Trnava, s.r.o., Ľudová 18, 917 01 Trnava 46321519 699,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
26.04.2018 4500129628 Inštalačný materiál NEKA TRADE, spol. s.r.o., Ľudová 1451/29, 917 01 Trnava 46122729 209,58 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
26.04.2018 4500129589 Vložka do koša Kovagaz spol. s r.o., Štefanov 406 34109391 975,00 Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1
26.04.2018 4500129588 OOPP CP č. 6/2018 KZLM-TILIA, spol. s.r.o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369209 3,700,00 Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby
26.04.2018 4500129592 OOPP CP č. 6/2018 KZLM-TILIA, spol. s.r.o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369209 6,075,00 Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby
26.04.2018 4500129623 diagnostika poruchy prevodovky autogrédra RAPČAN SERVIS DETVA, s.r.o., Partizánska 1465, 962 05 Hriňová 36626104 500,00 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
26.04.2018 4500129601 ND do dopr.prostriedkov, WD-40, spray HHS2000 TURKON, s.r.o., Popradská 58, 040 01 Košice 36589560 252,50 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
26.04.2018 4500129591 IBC kontajner REKO B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 214,00 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4