Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
14.07.2015 4500075122 Vyhot. GP ku koaudácii sanácia zosuvu svahu nad park R2 Budča - Zvolen GEODET spol. s.r.o., Za hronským mostom 3, 960 01 Zvolen 31644341 600,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
14.07.2015 4500075104 povinný servis v záručnej dobe a čistenie nástennej splitovej klimatizácie Fujitsu. Gremi Klima, Kragujevská 9, 010 01 Žilina 3642676 70,00 Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR 6
14.07.2015 4500075128 materiál na ošetrenie a údržbu vozidiel a mechanizmov RECA Slovensko, Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 35789140 73,00 Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR 6
14.07.2015 4500075035 pracovné rukavice ARTRA s.r.o., Oslany 31594689 91,00 Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica
14.07.2015 4500075040 hygienické potreby Double N, s.r.o., Bratislava 35848901 92,00 Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica
14.07.2015 4500075101 oprava krovinorezov Ján Ďurček - ORBIS, Nová Baňa 34774017 90,00 Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica
14.07.2015 4500075060 vyčistenie klimatizácie na vozidle BA768PG Richard Trubač - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 63, 919 24 Križovany nad Dudváhom 43519351 87,00 Ing. Dušan Horváth
14.07.2015 4500075100 páska,tmel, farba MPL - EGA,s.r.o., Mikovíniho 4, 917 00 Trnava 36231045 53,00 Ing. Dušan Horváth
14.07.2015 4500075185 oceľ plochá AGROFINAL,s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec 00589420 57,00 Ing. Dušan Horváth
14.07.2015 4500075190 lož.jed.UCF 207 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, 917 01 Trnava 45578087 94,00 Ing. Dušan Horváth