Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.07.2015 2215007589 Oprava krovinorezu 4500075101 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 90,33
23.07.2015 2215007590 Dezinfekcia rúk 4500072134 HARTMANN - RICO A.S., Masarykovo nám. 77, Veverská Bítýška, 664 71, CZ 44947429 349,60
23.07.2015 2215007591 Daňovo-poradenské služby ZML/1091/2010 4500074051 Deloitte Tax s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31407986 2,137,70
23.07.2015 2215007592 Materiál na údržbu 4500075128 RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, Bratislava, 831 04, SK 35789140 73,74
23.07.2015 2215007593 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500074469 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 160,79
23.07.2015 2215007594 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500074651 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 744,32
23.07.2015 2215007595 Jednorázová mediálna analýza 4500074762 NEWTON Media, spol. s r. o., Palisády 56, Bratislava, 811 06, SK 44253320 150,00
23.07.2015 2215007596 Výkon autorského dozoru stavby - oprava mosta 4500068380 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 1,836,00
23.07.2015 2215007597 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500075209 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 100,00
23.07.2015 2215007599 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500074879 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,090,00