Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.06.2013 2213006852 Pranie a žehlenie prádla 4500034807 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 172,00
10.06.2013 5013001180 dodávka zemného plynu na rok 2012 ZM/2011/0500 Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 12,441,00
10.06.2013 2313007922 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/09667 Hurtík Pavol, V Rybníčkách 716, Sušice, 342 01, CZ 5302150000 258,17
10.06.2013 2313006648 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/08569 Kukučková Gabriela, Jesenského 875/62, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 405324775 73,33
10.06.2013 2213006031 Servisná prehliadka 4500032952 Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK 34460934 146,76
10.06.2013 2313006775 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/08685 Danko Július, Lúčna 894/5, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 431015769 371,64
10.06.2013 2213005980 Stravné lístky 4500035913 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,000,00
10.06.2013 2213006008 technický plyn 4500035711 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 159,22
10.06.2013 2313005772 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2013/07653 Knoth Valter, Rozdrojovice 191, Rozdrojovice, 664 34, CZ 390423748 564,57
10.06.2013 2313007238 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/09005 Petruš Jozef, Rázusova 527/2, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 520125253 2,729,41