Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2012 | 2212012646 | PHM | 4500027499 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 55,50 | |
| 21.12.2012 | 2212012656 | Dverné krídlo, dvere | 4500024788 | Drevona group, s.r.o., Výhonská 1, Bratislava, 835 10, SK | 45895856 | 684,00 | |
| 21.12.2012 | 2212012659 | Výmena kobercov v apartmánoch | 4500024786 | Drevona group, s.r.o., Výhonská 1, Bratislava, 835 10, SK | 45895856 | 6,446,40 | |
| 21.12.2012 | 2212012661 | Zrnková káva | 4500028050 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 | |
| 21.12.2012 | 2212012671 | posypová soľ | 4500027606;4500027611 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 30,534,88 | |
| 21.12.2012 | 2212012686 | materiál | 4500027156 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 337,89 | |
| 21.12.2012 | 2212012687 | kanc. potreby | 4500027168 | Ing. Vladimír Širocký, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 49,75 | |
| 21.12.2012 | 2212012688 | lab. analýza odp. vody | 4500028046 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 165,00 | |
| 21.12.2012 | 2212012690 | mikrovlnka, jednoplatnička | 4500027102 | AZOR, s.r.o., Scherffelova 38, Poprad, 058 01, SK | 31678769 | 77,32 | |
| 21.12.2012 | 2212012692 | pletivo | 4500027108 | ELENIT, s.r.o., Predmestie 8034/1, Zvolen, 960 01, SK | 44559372 | 39,50 |