Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2012 | 20/2012 | zaisťovanie ochrany pred požiarom | Ing.Jana Klobučníková, Nálepková 309/10,Krpeľany | 35071966 | 46,00 | ||
08.02.2012 | 1325153 | miestny poplatok | Hlavné mesto SR, Primaciálne nám.1, Bratislaava | 00603481 | 248,00 | ||
08.02.2012 | 8735187795 | telekomunikačné služby | Slovak telekom,a.s., Karadžičova 10,Bratislava | 35919001 | 31,00 | ||
08.02.2012 | 5735187860 | telekomunikačné služby | Slovak telekom,a.s., Karadžičova 10,Bratislava | 35919001 | 17,987,00 | ||
08.02.2012 | 2735191763 | telekomunikačné služby | Slovak telekom,a.s., Karadžičova 10,Bratislava | 00151866 | 34,00 | ||
08.02.2012 | 120056 | brzda motorová | TURKON s.r.o., Jarmocná 2,Košice | 36589560 | 343,00 | ||
08.02.2012 | 120053 | tlmič výfuku | TURKON s.r.o., Jarmocká 2,Košice | 36589560 | 269,00 | ||
08.02.2012 | 000302758 | pohonné hmoty | SHELL Slovakia,s.r.o., Einsteinova 23,Bratislava | 31361081 | 63,00 | ||
08.02.2012 | 612019763 | nájom za rok 2012 | Lesy SR, J.Martinku 110/6,Liptovský Hrádok | 3603851 | 7,498,00 | ||
08.02.2012 | 120105 | technická kontrola | Jaroslav Prekop Autoškola, Brnianska 1,Trenčán | 22824804 | 110,00 |