Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.04.2025 2225003890 Likvidácia odpadu 04/25 4500253344 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 262,46
14.04.2025 2225003891 Likvidácia odpadu 03/25 4500249762 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1,309,00
14.04.2025 2225003892 Oprava BL717ET 4500253538 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 675,00
14.04.2025 2225003914 ETC-Prevádz.-odmena 03/25 ZM/2014/0461 4500254261 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 466,512,82
14.04.2025 2225003916 školenie obsluhy stroja 4500253606 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 850,00
14.04.2025 2225003917 Pneumatiky 4500252885 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 961,37
14.04.2025 2225003920 Spojovací materiál 4500253653 J.K.SCHRAUBEN s. r. o., Na Pažiti 6, Svätý Jur, 900 21, SK 56432062 786,65
14.04.2025 2225003921 Pneumatiky 4500253657 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 189,68
14.04.2025 2225003923 Nálepka NDS 4500253126 REKLandl s. r. o., Hlavná 998/64, Stupava, 900 31, SK 54715156 193,50
14.04.2025 2225003924 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500253646 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 2,588,84