Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.11.2024 2224013765 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500246933 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 60,50
28.11.2024 2224013766 STK BL508IT 4500247118 PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK 36644153 108,33
28.11.2024 2224013767 tlačiarenske služby 4500244464 APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 31608639 811,20
28.11.2024 2224013768 Tlačiarenské služby 4500246365 APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 31608639 270,00
28.11.2024 2224013769 Pneumatiky 4500246410 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 5,360,00
28.11.2024 2224013771 Interiérová farba ET/2024/0008 4500246762 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 46,00
28.11.2024 2224013772 oprava BA126ZY 4500247344 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,368,06
28.11.2024 2224013773 oprava BA975AB 4500247342 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 3,622,44
28.11.2024 2224013774 oprava BL612AB 4500247343 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,858,06
28.11.2024 2224013775 ND na vozidlá 4500247327 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 247,09