Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.10.2015 2215011730 Vystavenie strojníckych preukazov 4500080851 Ústav vzdelávania a služieb s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava, 833 12, SK 35810700 39,17
30.10.2015 2215011732 pranie a žehlenie bielizne ET/2015/0083 4500081431 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, 949 01, SK 31438890 125,85
30.10.2015 2215011733 Sprej na kontakty, čistič 4500080506 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 92,81
30.10.2015 2215011734 Zásuvky, lepiaca páska 4500080502 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 65,50
30.10.2015 2215011735 Vytýčenie telekomunikačných činností 4500081439 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 65,00
30.10.2015 2215011739 Účtovné stanovisko ZM/2012/0050 4500070667 Deloitte Audit s.r.o., Einsteinova ul. 23, Bratislava, 851 01, SK 31343414 2,000,00
30.10.2015 2215011742 Overenie Výročnej správy ZM/2012/0050 4500081546 Deloitte Audit s.r.o., Einsteinova ul. 23, Bratislava, 851 01, SK 31343414 1,320,00
30.10.2015 2215011744 Denník dispečera 4500080286 MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK 36215660 70,00
30.10.2015 2215011746 Pracovná obuv ZM/2012/0263 4500081399 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 273,00
30.10.2015 2215011748 Analýza odpadovej vody ET/2015/0075 4500070526 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 62,66