Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.05.2014 2214005155 oprava hydraulického valca kosačky UNIMOG 4500053310 OKY-HYDRAULIKA, s.r.o., Kamenná 489/54, Strečno, 013 24, SK 47458020 72,00
26.05.2014 2214005159 odborná prehiadka a revízia strojov 4500052087 Milan Šimášek - ŠKM SERVIS, Stará Bystrica č.298, Stará Bystrica, 023 04, SK 40139468 129,45
26.05.2014 2214004932 servis ISD a ostatného tunelového vybavenia tunela Branisko na D1 Behárovce ZML/974/2010 4500053226 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 317,02
26.05.2014 2214005086 oprava merača opacity - Tunel Horelica ZML/808/2010 4500046155 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 1,572,98
26.05.2014 2214005192 prenájom kopír. zariadenia ZM/2013/0149 4500054155 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31338551 202,54
23.05.2014 2214004861 Dodávka zemného plynu ZM/2013/0428 Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 328,22
23.05.2014 2214004862 Dodávka zemného plynu ZM/2013/0428 Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 491,13
23.05.2014 2214004896 drogistický tovar 4500053206 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 36362336 808,89
23.05.2014 2214004897 hlavičkový pap. A4 - tlač 4500052787 Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK 32761767 3,435,75
23.05.2014 2214005000 materiál 4500053104 VillageNet, s. r. o., Polárna 10, Bratislava, 821 02, SK 44416512 2,350,78