Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2014 | 2214002189 | posypová soľ KE | ZML/1020/2010 | 4500049825 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 11,948,66 |
| 17.03.2014 | 2214002190 | posypová soľ KE | ZML/1020/2010 | 4500049852 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 5,989,45 |
| 17.03.2014 | 2214002191 | brzdové kotúče | 4500049839 | FEROTECHNA, spol. s r.o., Bratislavaská 5229/35, Trnava, 917 01, SK | 31432964 | 72,49 | |
| 17.03.2014 | 2214002192 | vakcína proti kliešťom | 4500049762 | Medikament, spol. s r.o, Boleráz č. 589, Boleráz, 919 08, SK | 34150935 | 42,31 | |
| 17.03.2014 | 2214002194 | vrtáky,brús.pap. | 4500049524 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 410,86 | |
| 17.03.2014 | 2214002286 | prac.zdrav.služba 02/2014 | 4500048757 | NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK | 35768568 | 750,00 | |
| 17.03.2014 | 2214002304 | ND | 4500049577 | LMK POPRAD, s.r.o., Allendeho 2735/22, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 36510629 | 34,59 | |
| 17.03.2014 | 2214002306 | materiál | 4500050259 | FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK | 47575981 | 94,90 | |
| 17.03.2014 | 2314003041 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/04303 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 8,96 | |
| 17.03.2014 | 2314003042 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/04302 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 8,96 |