Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.01.2013 5013000991 predplatné časopisu iS 6 vydaní - 4 ks 4500027955 Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK 35705779 36,00
16.01.2013 5013000992 predplatné časopisu ASB - 8 vydaní - 2 ks 4500027955 Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK 35705779 24,00
16.01.2013 5013000993 predplatné časopisu Stavebné materiály - 7 vydaní - 2 ks 4500027955 Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK 35705779 19,60
16.01.2013 2212013258 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecnej vodovodnej siete ZML/440/2010 Obec Hôrka n/Váhom, Obec Hôrka n/Váhom 1, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK 311596 74,00
16.01.2013 2212013282 Zmluva o dodávke pitnej vody v VV ZML/207/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 261,55
16.01.2013 2212013285 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 712,75
16.01.2013 2212013303 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 63,12
16.01.2013 2112001718 4500028838 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 95,500,00
16.01.2013 2112001719 4500028835 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 95,500,00
16.01.2013 3013000022 poplatok za udelenie frekvencií 4500028816 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 108,24