Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.09.2013 2213009894 Oprava vozidla 4500040506 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 386,00
27.09.2013 2213009898 Autosúčiastky 4500040925 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 301,50
27.09.2013 2213009899 Prísada Ad blue 4500040770 Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK 31336884 250,80
27.09.2013 2213009900 Pneuservisné práce 4500040398 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 4,23
27.09.2013 2213009901 Pneuservisné práce 4500040397 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 38,22
27.09.2013 2213009902 Pneuservisné práce 4500040395 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 8,12
27.09.2013 2213009903 Kancelársky materiál 4500040931 QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK 44018363 985,53
27.09.2013 2213009904 Toaletný papier, papierové utierky 4500040142 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 36362336 984,50
27.09.2013 2213009905 Odborná skúška 4500040418 Milan Šimášek - ŠKM SERVIS, Stará Bystrica č.298, Stará Bystrica, 023 04, SK 40139468 140,00
27.09.2013 2213009911 Materiál 4500040855 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK 37587889 388,45