Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2013 | 2213007783 | stavebné práce | 4500037272 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 16,239,24 | |
| 26.07.2013 | 2213007798 | servisné práce | 4500037946 | Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov, 080 06, SK | 36652121 | 297,35 | |
| 26.07.2013 | 2213007799 | oprava komína | 4500038444 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36416762 | 284,20 | |
| 26.07.2013 | 2213007800 | materiál | 4500036966 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 1,278,00 | |
| 26.07.2013 | 2213007812 | oprava garáž. brány | 4500037530 | DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 1,316,81 | |
| 26.07.2013 | 2213007813 | servisné práce | 4500037385 | DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 3,405,60 | |
| 26.07.2013 | 2213007833 | traťová a napäťová výluka | 4500038535 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 12,215,04 | |
| 26.07.2013 | 2213008105 | studená obalená zmes | 4500038074 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 230,00 | |
| 26.07.2013 | 2113000861 | ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 1,327,80 | |
| 26.07.2013 | 2113000876 | 4500036833 | TWINS - SK, s. r. o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35859318 | 8,896,42 |