Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2013 | 2213001877 | čistenie vody | 4500030211 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,144,22 | |
| 01.03.2013 | 2213001883 | el. magn. ventil | 4500030777 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, jesenná 8, Prešov, 080 05, SK | 30651638 | 57,56 | |
| 01.03.2013 | 2213002001 | Dekalcifikácia kávovaru | 4500030212 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 19,00 | |
| 01.03.2013 | 2213002002 | Prenájom zariadenia | 4500030762 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 260,00 | |
| 01.03.2013 | 2213002005 | Stravné lístky | 4500030624 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 60,000,00 | |
| 01.03.2013 | 2213002024 | Opravárenské a servisné práce | 4500031210 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,37 | |
| 01.03.2013 | 2213002271 | matica nitovacia | 4500029986 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 34,00 | |
| 01.03.2013 | 2113000178 | Znalecký posudok | 12295/2013 | Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 50,00 | |
| 01.03.2013 | 2113000179 | Objednávka na vyhotovenie porealizačného GP. | OBJ/74680/2012 | GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31628826 | 2,760,00 | |
| 01.03.2013 | 2113000180 | zmluvy o nájme,k.ú. Hendrichovce-DZ | OBJ/5287/2009 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 3,850,62 |