Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.03.2012 2212001749 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 358,04
13.03.2012 2312001611 mpv KZ 30201/436/2011/Svrčinovec/1019/Zdr Kubalík Ignác, Svrčinovec 448, Svrčinovec, 023 12, SK 490104321 783,05
13.03.2012 2312001612 mpv KZ 30201/452/2011/Svrčinovec/1019/Zdr Ondrejková Anna, Školská 2304, Čadca, 022 01, SK 305920820 9,405,93
13.03.2012 2312001613 mpv KZ 30201/616/2011/Čierne/1019/Zdr Kubištová Verona, Svrčinovec 342, Svrčinovec, 023 12, SK 326125118 543,81
13.03.2012 2312001614 mpv KZ 30201/488/2011/Svrčinovec/1019/Zdr Kubištová Verona, Svrčinovec 342, Svrčinovec, 023 12, SK 326125118 6,549,63
13.03.2012 2312001616 mpv KZ 30201/782/2011/Čierne/1019/Zdr Štetiar Alojz, Čierne 557, Čierne, 023 13, SK 420813719 1,272,92
13.03.2012 2312001617 mpv KZ 30201/1134/2011/Čierne/1019/Zdr Švancár Ján, Čierne 985, Čierne, 023 13, SK 5606017879 2,363,60
13.03.2012 2312001620 mpv KZ 30201/1151/2011/Čierne/1019/Zdr Kadela Vladimír, Bratřice 67, Pacov, 395 01, CZ 540603000 246,07
13.03.2012 2312001621 mpv KZ 30201/1157/2011/Čierne/1019/Zdr Fonšová Anna, Lidická 795, Třinec, 739 61, CZ 515522334 117,27
13.03.2012 2312001623 mpv KZ 30201/1171/2011/Čierne/1019/Zdr Fonš Pavol, Čierne 678, Čierne, 023 13, SK 480323239 1,247,11