Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2012 | 2212004892 | Magio TV | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 31,06 | |
| 07.06.2012 | 2212004894 | Hlasové a nehlasové služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 2,422,16 | |
| 07.06.2012 | 2212005329 | 4500018393 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 248,85 | ||
| 07.06.2012 | 2212004904 | 4500017417 | SLOVAKIA ASFALT, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava-Ružinov, 825 18, SK | 17308615 | 610,26 | ||
| 07.06.2012 | 2212004905 | 4500016964 | TŰV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35852216 | 260,00 | ||
| 07.06.2012 | 2212004918 | 4500017642 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 496,70 | ||
| 07.06.2012 | 2212004889 | Dátové pripojenie | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 18,027,39 | |
| 07.06.2012 | 2212004907 | 4500017711 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,040,00 | ||
| 07.06.2012 | 2212004920 | 4500017976 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 280,77 | ||
| 07.06.2012 | 2212005341 | 4500018327 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,534,68 |