Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.07.2025 2225007870 TK a EK 4500257374 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
31.07.2025 2225007871 Elektroinštalačný m. 4500257685 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 1,257,84
31.07.2025 2225007873 vložka filtračná - ČOV 4500256179 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK 31677550 180,00
31.07.2025 2225007876 oprava vozidla 4500257797 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 180,00
31.07.2025 2225007878 Servis výťahov ZM/2025/0092 4500256886 OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK 35683929 30,06
31.07.2025 2225007882 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500257977 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 850,00
31.07.2025 2225007884 zabezpečenie deratizácie ZM/2023/0415 4500256190 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 355,67
31.07.2025 2225007887 Asfaltová zmes AC8 4500254699 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 262,64
31.07.2025 2225007888 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500257771 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 23,00
31.07.2025 2225007889 Údržba mosta ZM/2023/0510 4500257666 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 28,088,76