Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
23.11.2012 4500026077 spojovací a drobný materiál AUTOS SLOVAKIA, s.r.o., Hlavná 4410, 059 51 Matejovce 44984723 6,00 Ing. Vladimír Kloc
23.11.2012 4500026081 pracovné náradie PLOBERGER - SK, s.r.o., Priemyselná 2634/1, 909 01 Skalica 36270482 160,00 Ing. Vladimír Kloc
23.11.2012 4500026195 4 ks nových zimných pneu. (195/65R15 91H) Matador MP59, na vozido BA 450 NC MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 176,00 Ing. Štefan Török, riaditeľ prevádzkový
23.11.2012 4500026196 4 ks nových zimných pneu. (165/70R14 81T) SAVA ESKIMA S3, na vozido BA 921 PP MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 136,00 Ing. Štefan Török, riaditeľ prevádzkový
23.11.2012 4500026088 školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenie skupiny Aa, Ab Školiace stredisko MK,, 919 05 Trstín 368 33215171 240,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
23.11.2012 4500026318 Opravu poškodených častí vozidla MB 2641 6x4 hydraulická ruka EČV BA 648PR BCI-S&T , Bytčianská 198, 010 03 Žilina 30228573 1,618,00 BC. Adrián Jánošík - vedúci SSÚD Považská Bystrica
23.11.2012 4500026099 mamut, spray, tmel,penetrácia Juel s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 36235334 26,00 Široká Ivana, vedúca ekon.úseku
23.11.2012 4500026124 penetral Techstav s s.r.o., Mikovínyho 4, 917 01 Trnava 34122771 19,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
23.11.2012 4500026149 rýchlovarná kanvica Elektromax, Veterná 18/G, 917 01 Trnava 34424661 29,00 Široká Ivana, vedúca ekon. úseku
23.11.2012 4500026096 spotrebný materiál - tonery DATALAN, a.s., Gaivaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 399,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ