Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.08.2024 2224009069 Pneumatiky 4500241911 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 351,67
19.08.2024 2224009070 Pneumatiky 4500241736 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 190,00
19.08.2024 2224009071 Pneumatiky 4500241753 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 161,83
19.08.2024 2224009072 lanko krovinorezu 4500241745 POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK 45315353 324,75
19.08.2024 2224009073 Vakcíny 4500241555 Fraštacká lekáreň, s.r.o., SNP 10, Hlohovec, 920 01, SK 36269999 2,070,30
19.08.2024 2224009074 STK vozidiel 4500241481 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 401,67
19.08.2024 2224009075 spotreba el. energie za 7/2024 ZM/2022/0252 4500241922 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 679,94
19.08.2024 2224009077 opakovaná prehliadka ZM/2023/0403 4500241189 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
19.08.2024 2224009078 provízia z predaja DZ 07/24 ZM/2024/0093 4500242136 FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK 45616973 201,77
19.08.2024 2224009079 Provízia z predaja DZ 07/2024 ZM/2024/0096 4500242132 GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK 36688801 125,49