Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | 2124000670 | Objednávka na vypracovanie znaleckých posudkov. | OBJ/78351/2024 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 940,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010881 | SSL certifikát | 4500242598 | Web security s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, Brno 2, 602 00, CZ | 06927351 | 21,98 | |
| 02.10.2024 | 2224010961 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500233341 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 68,00 | |
| 02.10.2024 | 3024000689 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Lýdia Janočková, Bruselská 11, Košice, 040 13, SK | 20101970 | 33,00 | |
| 02.10.2024 | 5024000399 | konferencia 21.-23.10/24 | 4500243675 | Key Communications s.r.o., J. Smreka 10, Bratislava, 841 07, SK | 36797642 | 3,300,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010968 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500243867 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,523,18 |
| 02.10.2024 | 2224010843 | prenáj. dávkovača vody | 4500243182 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010845 | pramenitá voda Beharovce | 4500243814;4500243182;4500238962 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 156,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010857 | OOPP prilba, nohavice | 4500242492 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 7,758,50 | |
| 02.10.2024 | 2224010858 | Pracovné náradie | 4500243773 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 240,00 |