Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 2224010825 | čierna rúra | 4500244001 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 123,90 | |
| 01.10.2024 | 2224010826 | eStravenky 10/2024 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 460,41 |
| 01.10.2024 | 2224010827 | výmena spätnej klapky | 4500243437 | RABEST PLUS s.r.o., Mierová 64, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK | 50706586 | 465,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010828 | rotor žacej hlavy | ZM/2024/0126 | 4500243085 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 2,380,00 |
| 01.10.2024 | 2224010830 | Pneumatiky | 4500243793 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 687,57 | |
| 01.10.2024 | 2224010831 | Stavebný, hutný materiál | 4500244006 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 171,30 | |
| 01.10.2024 | 2224010832 | ND na vozidlá | 4500243921 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 99,80 | |
| 01.10.2024 | 2224010833 | Nápojové poukážky CA | ZM/2024/0026 | 4500243694 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 280,00 |
| 01.10.2024 | 2224010834 | oprava, servis BT104DU | 4500243906 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,649,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010835 | ND na vozidlá | 4500243918 | Kovo-CA s. r. o., Raková 554, Raková, 023 51, SK | 55132197 | 120,00 |