Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.09.2014 2214008883 Rámcová zmluva o pripojení Orange, a.s. ZML/117/2010 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 585,72
09.09.2014 2214008885 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,330,29
09.09.2014 2214008887 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,054,43
09.09.2014 2214009079 miestny poplatok za komunál.odpady a drobné stavebné odpady, august 2014 - Polianky 4500058701 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 199,08
09.09.2014 2214009442 metod.príručka osvetl.komunik. 4500057839 Prof. Pavol Horňák DrSc. - PROMETEU, A.Gwerkovej 11, Bratislava, 851 04, SK 34249567 4,000,00
09.09.2014 2214009447 údržba vozoviek R1 ZM/2013/0127 4500055007 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 165,928,20
09.09.2014 2214009456 zár.servis ISD tunel Branisko 08/2014 ZML/974/2010 4500058982 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 22,279,91
09.09.2014 5014000536 xerox 4500058591 TRIFIT-ZA, s.r.o., Kragujevská 4, Žilina, 010 75, SK 31611494 669,20
09.09.2014 2214009058 oprava a údržba os.mot.vozidiel 4500058430 AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK 36530751 229,72
09.09.2014 2214009060 materiál 4500058197 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 376,25