Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2014 | 2214006522 | materiál | 4500054813 | Ing. Milan Štěpankevič, Podroužkova 1657/37, OSTRAVA, 708 00, CZ | 12474720 | 27,04 | |
| 30.06.2014 | 2214006523 | kukla ochranná zváračská | 4500055082 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 11,78 | |
| 30.06.2014 | 2214006525 | materiál | ZM/2011/0465 | 4500054577 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,094,50 |
| 30.06.2014 | 2214006528 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500055216 | Margita Kubjatková - MARGITA, Čadečka 1536, Čadca, 022 01, SK | 30550173 | 170,26 | |
| 30.06.2014 | 2214006529 | materiál | 4500052272 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 81,14 | |
| 30.06.2014 | 2214006530 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500055048 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 5,28 | |
| 30.06.2014 | 2214006531 | ND na krovinorez | 4500054938 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 205,85 | |
| 30.06.2014 | 2214006532 | oprava a údržba stavieb | ZM/2011/0378 | 4500054096 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,960,00 |
| 30.06.2014 | 2214006533 | pracovný odev | 4500054927 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 571,00 | |
| 30.06.2014 | 2214006545 | dopravné značenie | ZML/1074/2010 | 4500054746 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,043,04 |