Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.06.2014 2214006117 akumulátor ZM/2012/0010 4500054679 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 45,00
19.06.2014 2214006120 oprava a údržba stavieb 4500053975 PROGRES - HL, s.r.o., Mičinská cesta 45, Banská Bystrica, 974 01, SK 31632718 68,24
19.06.2014 2214006121 materiál 4500054478 EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 18049397 150,00
19.06.2014 2214006122 oprava vozovky D1 ZM/2011/0374 4500053393 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 2,593,46
19.06.2014 2214006123 materiál 4500054620 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 15,00
19.06.2014 2214006124 oprava a údržba NV 4500053867 STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK 44021321 105,00
19.06.2014 2214006126 oprava a údržba NV 4500053871 STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK 44021321 75,00
19.06.2014 2214006133 priekopová tvárnica 4500054610 STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592872 847,50
19.06.2014 2214006214 oprava a údržba NV 4500054292 HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK 31633072 132,20
19.06.2014 2214006220 materiál 4500054177 KOLEX, s.r.o., Janka Kráľa 27, Nitra, 949 01, SK 31437273 1,650,00