Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.05.2014 2114000571 Zber a spracovanie údajov zo sčitačov dopravy vybudovaných na ceste I/18 v rámci výstavby diaľnice D1 Dubná Skala - Turany 32355/2014 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 249,00
26.05.2014 2114000573 MPV - ZP 29530/2014 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 2,497,12
26.05.2014 2214004925 oprava a údržba mot.vozidla 4500053235 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 743,10
26.05.2014 2214004927 drogéria 4500052967 DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK 35962135 318,39
26.05.2014 2214004929 oprava mot.vozidla BA745RV-Fiat Ducato 4500053159 EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK 45502536 1,171,42
26.05.2014 2214004930 materiál - auto 4500053187 Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 33323496 570,53
26.05.2014 2214004931 prac.odev do dažďa, reflexný 4500053361 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 159,60
26.05.2014 2214004936 dopravné značenie, SSÚD MA ZM/2011/0466 4500052071 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,221,00
26.05.2014 2214004938 oprava oplotenia na D1 Trnava - Horná Streda-po dop.nehode 4500053072 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 1,289,60
26.05.2014 2214004958 pranie a prenájom rohoží 21.4.-18.5.14 ZM/2013/0032 4500046887 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 59,84