Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.04.2013 2213004035 servisné práce 4500033280 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 794,66
08.04.2013 2213004036 servisné práce 4500033281 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 37,495,15
08.04.2013 2213004037 servisné práce 4500033279 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 109,62
08.04.2013 2213003135 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,532,98
08.04.2013 2213003136 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,234,09
08.04.2013 2213003137 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 380,71
08.04.2013 3013000169 úhrada pokuty-Právne poradenstvo, vrátane právneho zastupovania Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, Bratislava, 820 04, SK 31797903 10,000,00
08.04.2013 3013000174 RTVS koncesionársky poplatok 2.Q 2013 RTVS, s. r. o., Staré Grunty 2, Bratislava, 841 04, SK 36857432 1,394,13
08.04.2013 5013001129 ubytovanie Ing.Chomová počas akcie Pzemné stavby Praha 2013 od 22.04. do 24.04.2013 - doplatenie rozdielu 4500032703 Guarant International, s.r.o., Opletalova 22, Praha, 111 00, CZ 45245401 4,030,00
08.04.2013 3013000170 Kreditácia výplatného stroja na úhradu poštových služieb 4500032702 Slovenská pošta a.s., Nám. SNP 35, Bratislava, 814 20, SK 36631124 1,000,00