Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.04.2013 2213003521 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu pre Obojstranné diaľničné odpočívadlo Hrádok ZM/2013/0069 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 220,40
16.04.2013 2213004089 poplatok za údržbu SAP 4500033819 SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK 35737328 7,287,50
16.04.2013 2213003515 dodávka pitnej vody pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 2,611,42
16.04.2013 2213003520 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 101,59
16.04.2013 2213004091 autoservis 4500032760 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 180,57
16.04.2013 2213003746 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 35,83
16.04.2013 2113000369 4500031595 Ing. arch. Ľubor Nešťák-LINEX, Jasná 3148/4, Sereď, 926 01, SK 11709359 210,00
16.04.2013 2213004414 Teambuildingový program 4500033977 M-fly, s.r.o., Bernolákova 42/11, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36421472 1,050,00
16.04.2013 2213004299 pracovné príslušenstvo 4500031815 S K A N A R, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 130, Levice, 934 01, SK 31418490 423,12
16.04.2013 5013001133 účastnícky poplatok sympozium \"Mosty 2013\"v dňoch 25.04.-26.04.2013 - 3 osoby 4500032954 SEKURKON, s. r. o., Na Obvodu 1098/41, Ostrava, 703 00, CZ 29301998 871,20