Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2013 | 2213010649 | Prenájom fliaš | 4500041661 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 103,13 | |
| 14.10.2013 | 2213010650 | Servis kompresora | 4500041632 | doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK | 36395480 | 219,91 | |
| 14.10.2013 | 2213010651 | Stravné lístky | 4500041515 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,000,00 | |
| 14.10.2013 | 2213010652 | Náhradné diely | 4500041331 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 84,00 | |
| 14.10.2013 | 2213010653 | Náhradné diely | 4500041556 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 205,79 | |
| 14.10.2013 | 2213010655 | Likvidácia odpadu | 4500041384 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 300,49 | |
| 14.10.2013 | 2213010857 | Tlmočenie | 4500041681 | FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 36359459 | 80,00 | |
| 14.10.2013 | 2213010862 | Pracovná zdravotná služba | 4500030347 | NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK | 35768568 | 750,00 | |
| 14.10.2013 | 2213012052 | Jesenná časť ročnej profylaktickej prehliadky | 4500043953 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 35,857,45 | |
| 14.10.2013 | 2213011674 | Konzultačné práce, zrýchlený reakčný čas | 4500042412 | Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, Bratislava, 831 01, SK | 602311 | 1,246,10 |