Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2013 | 2213010623 | Dolomit | 4500041168 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 1,883,88 | |
| 14.10.2013 | 2213010624 | Dávkovač na tekuté mydlo | 4500041402;4500041941 | LORIKA Slovakia s.r.o., Langsfeldova 2, Martin, 036 01, SK | 31621589 | 95,00 | |
| 14.10.2013 | 2213010625 | Servisná prehliadka | 4500040052 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 425,00 | |
| 14.10.2013 | 2213010626 | Výmena vodovodnej batérie | 4500040761 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 29,20 | |
| 14.10.2013 | 2213010627 | Oprava poškodenej hadice | 4500040478 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 240,69 | |
| 14.10.2013 | 2213010628 | Materiál | 4500040696 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 227,76 | |
| 14.10.2013 | 2213010629 | Pneumatiky | 4500041407 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,857,60 | |
| 14.10.2013 | 2213010630 | Zvárací automat | 4500041291 | AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK | 31410391 | 990,00 | |
| 14.10.2013 | 2213010631 | Maltový piesok | 4500041293 | MaSTAV, s.r.o., Bratislavská 402, Trenčín, 911 05, SK | 36312207 | 166,67 | |
| 14.10.2013 | 2213010632 | Prívesný vozík | 4500040444 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 965,05 |