Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2013 | 2213002360 | Nájom časti polyfunkčného domu | 4500031629 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 4,002,00 | |
| 07.03.2013 | 2213002361 | Oprava bezpečnostných zariadení tlmičov | 4500029204 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 28,920,00 | |
| 07.03.2013 | 2213002362 | Výdajník, pramenitá voda | 4500028779 | PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 45478830 | 172,00 | |
| 07.03.2013 | 2213002363 | Trezor | 4500028038 | KRAFFT spol. s r.o., Hviezdoslavova 35, Stupava, 900 31, SK | 31384722 | 1,546,00 | |
| 07.03.2013 | 2213002364 | Poplatok za komunálny odpad | 4500031628 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 199,08 | |
| 07.03.2013 | 2213002371 | Kancelárske potreby | 4500031281 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 132,47 | |
| 07.03.2013 | 2213002409 | Stravné lístky | 4500031490 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,200,00 | |
| 07.03.2013 | 2213002564 | Spracovanie PPP U | 4500031630 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 1,05 | |
| 07.03.2013 | 2213002037 | Potraviny | 4500031000 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 158,54 | |
| 07.03.2013 | 2213002038 | Potraviny | 4500031001 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 73,33 |