Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2012 | 2212004111 | zmluva o dodávke vody z VV a odvádzanie odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno, P. Pázmanya 4, Šaľa, 927 01, SK | 36550949 | 402,47 | |
| 15.05.2012 | 2212004121 | sluzby | ZM/2011/0239 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 438,49 | |
| 15.05.2012 | 2112000520 | Znalecký posudok | 773/2012 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 122,88 | |
| 15.05.2012 | 2112000550 | 4500011010 | PRO ROADS s.r. o., Moskovská 25, Banská Bystrica, 974 04, SK | 45414076 | 4,290,00 | ||
| 15.05.2012 | 2212004060 | 4500016579 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 56,25 | ||
| 15.05.2012 | 2212004252 | 4500016734 | František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK | 35091053 | 221,78 | ||
| 15.05.2012 | 2212004442 | 4500016718 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,10 | ||
| 15.05.2012 | 2212004463 | 4500016792 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 831,72 | ||
| 15.05.2012 | 2212004061 | 4500016692 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 56,25 | ||
| 15.05.2012 | 2212004063 | 4500016582 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 22,68 |