Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2011 | výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer, 1. úsek, II.etapa | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Bratislava, | 2011/68 | 54,370,00 | |||
| 14.10.2011 | stavebné práce | HASTRA s.r.o., Žilina, | 31606296 | 1,058,195,51 | |||
| 14.10.2011 | rekonštrukcia ústredného kúrenia | Miroslav Janotík, Rumanová, | 43253733 | 8,045,15 | |||
| 14.10.2011 | stavebné práce | VÁHOSTAV-SK a.s., Žilina, | 31356648 | 383,179,11 | |||
| 14.10.2011 | oprava strechy a fasády na obslužnom objekte tunela Horelica | ELASTON SLOVAKIA, s.r.o., Čadca, | 45971731 | 19,686,10 | |||
| 14.10.2011 | havarijná oprava striech administratívnej a prevádzkovej budovy | ELASTON SLOVAKIA, s.r.o., Čadca, | 45971731 | 19,431,10 | |||
| 13.10.2011 | stavebné práce | Skanska SK a.s. Závod Cesty, mosty SK, Bratislava, | 31611788 | 102,204,93 | |||
| 13.10.2011 | revízia v školiacom stredisku Liptovský Ján | RVel, s.r.o., Ivanka pri Dunaji, | 36358223 | 9,467,00 | |||
| 13.10.2011 | stavebné výrobky | Gustáv Klinčúch - Kodretes S.R.P. - pokr. v živn. Anna Klinčúchová, Trenčín, | 11771356 | 3,402,33 | |||
| 13.10.2011 | dodanie elektrickej energie | ZSE Energia, a.s., Bratislava, | 36677281 | 5,083,17 |