Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.10.2024 2224011945 Dobropis k fa 231019382 4500242734 Senetic s.r.o., Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00, CZ 04991125 -6,00
21.10.2024 2224011810 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 540,25
21.10.2024 5024000415 Seminár 23.-24.10.2024 4500244974 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 30779022 275,00
21.10.2024 2324008622 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/13618 Kiinteistö Oy Westpop, c/o Ab Rani Plast Oy,Tehtaanti 6, Teerijärvi, 687 00, SK 24838780 1,551,18
21.10.2024 2324008622 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/13618 Kiinteistö Oy Westpop, c/o Ab Rani Plast Oy,Tehtaanti 6, Teerijärvi, 687 00, SK 24838780 1,551,18
21.10.2024 2324008704 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/15337 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 141,80
21.10.2024 2124000709 ZP pre dočasný záber OBJ/52018/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 1,790,00
21.10.2024 2124000710 dočasný záber OBJ/84186/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 200,00
21.10.2024 2124000711 stanovenie hodnoty podchodu pre peších OBJ/82613/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 260,00
21.10.2024 2124000712 Práce na oprave skladových priestorov ZM/2024/0359 4500243219 LIFEstav s.r.o., Bitarová 242, Bitarová, 010 04, SK 51842017 13,270,31