Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.12.2024 2224013935 Smerové stĺpiky ZM/2024/0473 4500246466 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 10,340,00
02.12.2024 2224013936 Kilometrovník ZM/2024/0046 4500246840 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 51,00
02.12.2024 2224013937 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00
02.12.2024 2224013938 Oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245286 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,670,40
02.12.2024 2224013939 Oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245291 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,106,20
02.12.2024 2224013940 Oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245384 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,400,80
02.12.2024 2224013941 oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245381 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,368,00
02.12.2024 2224013942 Oprava DBZ na R1 11/24 ZM/2024/0477 4500245689 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,514,40
02.12.2024 2224013943 oprava BA385PN 4500246104 Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 41841301 1,728,12
02.12.2024 2224013944 STK vozidiel 11/2024 4500246211 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 508,33