Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.11.2014 2214012525 acetylén čistý, kyslík 4500062331 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK 31373861 254,88
14.11.2014 2214012526 plastové klzáky 4500060434 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 35900008 791,70
14.11.2014 2214012529 dispečerská kniha A3 4500062121 DIVI, s. r. o., Nosice 205, Púchov, 020 01, SK 45368457 72,50
14.11.2014 2214012532 nájomné 4500062364 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK 31373861 111,60
14.11.2014 2214012534 oprava prečerpávacej stanice na D1 4500062254 Ing. arch. Jozef Sobčák, Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 40136833 420,00
14.11.2014 2214012535 oprava a údržba stavieb 4500061369 CESTNÉ STAVBY, Udiča 530, Udiča, 018 01, SK 45348430 13,803,30
14.11.2014 2214012537 školenie vodičov referenčných vozidiel 4500062256 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 180,00
14.11.2014 2214012539 školenia a konferencie 4500062083 Mgr.Tibor Hollý - Du.I.B.P., Hviezdoslavova 1213/25, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 41839463 939,60
14.11.2014 2214012541 oprava a údržba stavieb 4500060963 SOAR, spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, Žilina, 010 01, SK 36380041 16,950,24
14.11.2014 2214012542 archivačné služby 4500062077 Alena Kapralčíková, Udiča 134, Udiča, 018 01, SK 41096517 930,00