Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.07.2015 2215007123 stráženie objektu SSÚR ZV, 6/2015 ZML/681/2010 4500074172 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 2,657,16
10.07.2015 2215007131 upratovacie práce na SSÚR ZV 6/2015 ZM/2014/0346 4500074173 Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK 33290300 819,40
10.07.2015 2215007132 pneumatiky ZM/2013/0058 4500074328 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 572,64
10.07.2015 2215007134 kompresor ET/2015/0206 4500072622 AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK 18049401 1,500,00
10.07.2015 2215007135 samolepka NDS a.s. 4500074413 RAR SK s.r.o., Kremnická 3208/6, Zvolen, 960 01, SK 47448768 85,00
10.07.2015 2215007138 oprava stroja 4500074154 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 54,25
10.07.2015 2215007140 Laboratórna analýza odpadovej vody 4500070719 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 32,06
10.07.2015 2215007141 Náhradné autodiely 4500074689 ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 52,43
10.07.2015 2215007142 Oprava a údržba automobilu BL690IO 4500074804 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 283,42
10.07.2015 2215007143 Stavebný materiál ET/2015/0327 4500074366 AREPO, s.r.o., Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom, 906 13, SK 31407854 868,02